Институт внутренних аудиторов

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

ФНС Об утверждении требований к СВК, Идет публичное обсуждение Проекта
 
Денис Малыхин поделился ссылкой в LinkedIn http://regulation.gov.ru/p/55382
Аудитор Департамента внутреннего аудита ПАО Т Плюс, вакансия
 
Коллеги, приветствую!

Есть вакансия, будем благодарны за рекомендации и отклики

Аудитор Департамента внутреннего аудита ПАО Т Плюс

Основные задачи и обязанности:
• Проведение аудиторских проверок самостоятельно и в составе группы, в соответствии с утверждённым планом;
• Анализ эффективности системы внутреннего контроля аудируемых процессов;
• Формирование рабочих документов и отчетов о результатах проделанной работы;
• Содействие менеджменту Компании в разработке мероприятий по результатам проведенных обследований и проверок, а также контроль их выполнения;
• Взаимодействие в рамках своих полномочий с подразделениями и предприятиями по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;
• Участие в выполнении Программы обеспечения качества работы ДВА;
• Содействие в расследовании мошеннических действий и информирование руководства ДВА о результатах проведенных мероприятий.

Основные требования:

Образование:
• Высшее техническое, экономическое (энергетический ВУЗ – в приоритете).

Опыт работы:
• Опыт работы в крупных промышленных предприятиях и холдингах не менее 3 лет на должности специалиста в подразделении внутреннего аудита;
• Опыт проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности крупных компаний, промышленных предприятий и холдингов.

Знания и навыки:
• теория и практика проведения внутреннего аудита в соответствии с международными стандартами;
• проведение аудитов финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий;
• принципы организации бизнес-процессов предприятий;
• знание ERP систем (SAP, 1С, биллинговые системы);

Личностные качества:
• Энергичность и работоспособность;
• Стрессоустойчивость;
• Умение работать в условиях многозадачности;
• Самостоятельность;

Условия:
• Место работы: Исполнительный аппарат ПАО «Т плюс»
• Должностной оклад, ежемесячная премия в размере 25% должностного оклада.

Адрес:
Московская обл., Красногорский р-н, Бизнес центр Рига Лэнд, 9-й км Новорижского шоссе
Служебный автобус от станций метро Строгино, Щукинская, улица 1905 года.

Тип занятости:
Полная занятость, полный день

Контакт для направления резюме: Timur.Bayazitov (at) tplusgroup . ru
Обновление Международных основ профессиональной, практики внутреннего аудита
 
https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/New-IPPF.aspx

https://na.theiia.org/news/Pages/IIA-Introd...-Framework.aspx

В том числе, добавлено:
- Миссия внутреннего аудита
- 10 принципов внутреннего аудита

Mission of Internal Audit
To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight.

Миссия внутреннего аудита
Сохранение и повышение стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями.

Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing

Demonstrates integrity.
Demonstrates competence and due professional care.
Is objective and free from undue influence (independent).
Aligns with the strategies, objectives, and risks of the organization.
Is appropriately positioned and adequately resourced.
Demonstrates quality and continuous improvement.
Communicates effectively.
Provides risk-based assurance.
Is insightful, proactive, and future-focused.
Promotes organizational improvement.


Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита

Является образцом честности.
Проявляет компетентность и профессиональное отношение к работе.
Объективен и не подвержен ненадлежащему воздействию (независим).
Выстраивает свою работу в соответствии со стратегией, целями и рисками организации.
Обладает соответствующим статусом и необходимыми ресурсами.
Качественно выполняет работу и постоянно совершенствуется.
Выстраивает эффективные отношения с заинтересованными сторонами.
Основывает работу на риск-ориентированном подходе.
Проницателен, рассматривает вопросы в перспективе и нацелен на будущее.
Способствует развитию организации.
Новое руководство по рискам в свете 8-й директивы, FERMA и ECIIA
 
FERMA и ECIIA объявят о публикации руководства по управлению рисками по 8-й Директиве (risk management provisions of the EU 8th Company Law Directive) на семинаре FERMA 20 октября. <br><br>Документ будет доступен на сайтах этих организаций. <br><br>Семинар будет транслироваться онлайн, по информации представителя FERMA Анны Корбут на конференции Корпоративное управление рисками 07-08 октября 2014 в Москве. <br>Анна также сообщила о планах перевода и публикации русской версии документа до конца октября 2014. <br><br>http://www.ferma.eu/app/uploads/2014/10/EC...Brochure_v8.pdf  
5 региональная конференция ИВА, 21-22 октября 2014 Екатеринбург
 
Планируете ли посетить региональную конференцию?

http://www.iia-ru.ru/meropriyatiya/konference/ekaterinburg/

Был на региональной конференции в Тюмени, интересно встретить новых людей, услышать мнения, обсудить приоритеты.
Конкурс ИВА Внутренний аудитор года, победители
 
Информация о конкурсе http://www.iia-ru.ru/meropriyatiya/konkurs/

Победители 1-го конкурса http://www.iia-ru.ru/meropriyatiya/Pobedit...reaty_Konkursa/

Предложения Экспертному Совету (и изменения в Положение) - не стоит (возможно?) учитывать/писать о благодарственных письмах от контрагентов по консалтингу/аудиту и по автоматизации.

Возможно стоит добавить номинации:
- лучший консультационный проект по развитию внутреннего аудита
- лучшая программа обучения/тренингов по внутреннему аудиту

VI конференция ИВА 5-6 марта 2014, приходите обмениваться опытом
 
5-6 марта 2014 года в Москве состоится VI ежегодная Национальная конференция Института внутренних аудиторов «Внутренний аудит в России: востребованность, вовлечённость, влияние».

С докладом на конференции выступит Ричард Чемберс (Richard Chambers), Президент Institute of Internal Auditors (IIA).

С программой конференции и условиями участия можно ознакомиться на странице конференции: http://iia-ru.ru/conference2014/.

Основные темы:
• Тенденции и перспективы развития внутреннего аудита
• Внутренний аудит в компаниях с государственным участием
• Взаимодействие внутреннего аудита с заинтересованными сторонами
• Использование передовых методов и подходов во внутреннем аудите
• Мотивация и эффективность во внутреннем аудите
• Внутренний аудит и система управления рисками
• Роль внутреннего аудита в обеспечении безопасности бизнеса
• Внутренний аудит в компаниях с большой филиальной сетью

Вечером 5 марта 2014 года в рамках первого дня конференции состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов I Национального конкурса «Внутренний аудитор года».

Регистрация на конференцию: http://www.business-seminars.ru/registration.aspx?id=1411

По вопросам регистрации на конференцию, пожалуйста, обращайтесь к администратору конференции, компании «Бизнес-Семинары»: +7 495 937-58-09, info@business-seminars.ru.
10 основных рисков и возможностей в 2013, сектора ТЭК и электроэнергетики
 
Лондон, 23 апреля 2013 г. Согласно новому отчету, опубликованному компанией «Эрнст энд Янг», традиционная бизнес-модель компаний ТЭК и электроэнергетики находится под угрозой. Для обеспечения успеха в будущем необходим новый подход. Отчет «Пульс деловой жизни: сравнительный анализ 10 основных рисков и возможностей в 2013 и последующие годы», является последним по времени в серии публикаций, выпускаемых с 2008 года, и основан на опросе высокопоставленных руководителей 110 компаний сектора ТЭК и электроэнергетики из 20 стран. Согласно отчету, наиболее существенные риски и возможности в указанном секторе охватывают четыре обширные сферы: соблюдение законодательных требований и укрепление доверия заинтересованных сторон, экономическая нестабильность, изменение бизнес-модели и проблемы операционного характера<br><br>http://www.ey.com/RU/ru/Newsroom/News-rele...se---2013-04-23  
Роснано, не смело, осторожно
 
26 апреля 2013 года Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Сергея Степашина рассмотрела результаты проверки эффективности использования открытым акционерным обществом «РОСНАНО» (государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий») средств федерального бюджета, полученных в 2007 - 2012 годах, и соответствия расходования средств установленным целям деятельности». С сообщением выступил аудитор Сергей Агапцов.<br> <br>Как отмечается в материалах, представленных на Коллегию, в ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения. <br><br>...<br><br>http://www.ach.gov.ru/ru/news/26042013-2/ <br><br>публикации в прессе<br><br>http://www.vedomosti.ru/tech/news/11652221/rosnano_proverili <br><br>http://www.dp.ru/a/2013/04/26/Rosnano_popalo_pod_razd/<br><br>Проверяла ли Счетная Палата Ваше предприятие ?<br>Какие результаты, выводы на будущее, опыт общения?
Executive Perspectives on Top Risks for 2013, результаты исследования Protiviti
 
несмотря на большое количество таких списков, бывает полезно смотреть на несколько <br><br>http://www.protiviti.com/toprisks